Analista de Control Interno - K0270

1 Vacantes
Publicado el 09 de mayo en

Técnicos / Operarios / Maestro de Obra en Lima, Lima

Descripción
  • Salario: A convenir
  • Categoría: Construcción / Obras / Edificaciones
  • Subcategoría Técnicos / Operarios / Maestro de Obra
  • Localidad: Lima
  • Activo desde: 09/05/2025
  • Jornada: Tiempo completo
  • Tipo de Contrato: Contrato por Necesidades del Mercado
  • Cantidad de Vacantes: 1
  • Educación Mínima: Universitario
  • Años de Experiencia: 1
  • Disponibilidad de viajar: No
  • Disponibilidad de cambio de residencia: No

Somos Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú, una Empresa Transnacional Líder en la comercialización y servicio integral de maquinaria, motores, repuestos y servicio técnico para diversos sectores como Minería, Construcción, Industria, Telecomunicaciones, Generación Eléctrica, Transporte, Pesca, entre otros. Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y el respeto por la diversidad, por ello nuestro proceso de selección se basa en la búsqueda de profesionales talentosos sin importar su origen étnico, sexo, edad, discapacidad, orientación sexual, etc. que quieran desafíos y oportunidades de crecimiento en el sector más importante de nuestro país. ¡Únete a nosotros!

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Somos una empresa transnacional líder en el sector industrial, comprometida con el progreso y la innovación en uno de los sectores clave de nuestro país. Actualmente, estamos en búsqueda de personas como tú: apasionadas, motivadas por los desafíos y dispuestas a aprovechar las oportunidades de crecimiento que ofrecemos.

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Únete a una comunidad que inspira, crece y va más allá, trabajando cada día por el desarrollo sostenible del Perú. En Komatsu-Mitsui, todos formamos parte de un equipo dinámico que comparte un propósito común: transformar la vida de las personas

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1. Asegurarse de utilizar métodos y procedimientos de control interno a fin de dar cumplimiento al Plan Anual de Control Interno.

2. Sobre Ambiente de Control, supervisar en las tareas asignadas que la Compañía cuente con normas, procesos y estructuras que constituyen la base sobre la cual cada colaborador ejecuta el control interno, según lo define la metodología COSO.

3. Sobre Evaluación de Riesgos, en coordinación con la Jefatura y con las áreas dueñas de proceso, participar en la identificación y análisis de los distintos tipos de riesgos al que se expone la Compañía, el cual implica la evaluación de la causa raíz, la probabilidad de ocurrencia, la estimación del impacto y el establecimiento de controles y planes de contingencia para prevenir su ocurrencia.

4. Sobre Actividades de Control, participar en la supervisión de los procesos identificados como aspectos claves del Control Interno en la Compañía

Sistema de Autorizaciones, atender oportunamente los requerimientos para cambios y/o actualización, mediante la coordinación con los responsables/usuarios a fin de garantizar su correcta asignación. Además, de supervisar el cumplimiento obligatorio de los lineamientos internos, debe sugerir propuestas de mejora y control para su óptimo y eficiente funcionamiento.

Segregación de Funciones, validar su adecuación en los procesos y ERP de la Compañía, verificar el cumplimiento de la vigencia de autorizaciones, con el objetivo de reducir la probabilidad de que los errores, sean intencionales o involuntarios, no sean detectados.

Normativas Internas, participar en la revisión de las normativas considerando la perspectiva de riesgos y controles. Además de hacer seguimiento a su actualización oportuna.

Documentos Importantes, verificar que los lineamientos establecidos (identificación, clasificación, almacenamiento, custodia) se cumplan obligatoriamente. Además, de hacer seguimiento a la actualización de la cartilla.

5. Sobre Información y Comunicación, participar de las actividades de sensibilización relacionados al ambiente de control con el objetivo de que el personal conozca sus responsabilidades sobre el control de sus actividades. Además, participar verificando si la compañía cuenta con los canales adecuados.

6. Sobre Supervisión y Monitoreo, realizar supervisión continua y oportuna de los componentes y elementos que forman parte de los sistemas de control identificando los controles débiles, insuficientes o necesarios.

Supervisar el cumplimiento del Sistema de Control Interno de la Compañía a nivel nacional, a través del monitoreo de los controles establecidos en la ?Matriz de Riesgo vigente? realizando la evaluando del diseño y su efectividad e informando oportunamente sobre las debilidades de control identificadas o controles inexistentes para su adecuación en la Matriz de Riesgo Compañía.

Realizar Inspecciones físicas y remotas a los procesos identificados como sensibles.

7. Elaborar informes de Control Interno, adjuntando las pruebas y evidencias relacionadas. Además de elaborar presentaciones de alto impacto.

8. Realizar el seguimiento al establecimiento e implementación de los planes de acción, emanados de los informes de Control Interno

9- En coordinación con su Jefatura, brindar recomendaciones sobre acciones preventivas y correctivas. Además de brindar recomendaciones para la optimización de los procesos.

10. Participar en la disminución del nivel de riesgos de lesiones y enfermedades ocupacionales, así como la prevención de la contaminación del medio ambiente en el cual se desarrollan sus actividades.

11- Cumplir con lo establecido en la Política SIG y en la documentación del Sistema Integrado de Gestión de la Organización buscando la constante mejora dentro del ámbito de sus responsabilidades.

12. Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento SSOMA, las Pautas de Conducta en los Negocios, así como con otras normas, documentos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, establecidos por la organización.

13- Realizar otras funciones que le sean asignadas por el superior inmediato dentro del ámbito de sus responsabilidades.


Requisitos:
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- Bachiller/ Titulado contabilidad, administración, Ingeniería industrial
- Conocimientos en la metodologia COSO, en control interno.
- 02 en laborales similares, dentro del area de control interno. ( Analistas de control interno), en el rubro industrial - deseable.
- Deseable: Certificaciones COSO, COSO ERM
- Ingles nivel intermedio
- Office nivel intermedio Indispensable


Beneficios ¿ ? Cummins Perú?

- Seguir desarrollándote dentro una compañía multinacional de mayor crecimiento en el Sector, con certificación ABE (Asociación de Buenos Empleadores).
- Remuneración competitiva.
- Beneficios atractivos y un ambiente agradable en donde podrás desarrollar tu potencial.
- Planilla directa con todos los beneficios de ley
- Posibilidad de Linea de Carrera
- EPS al 100%
- Buses de acercamiento.
- Cobertura del almuerzo al 100%

En Komatsu-Mitsui y Cummins Perú, nos enorgullece ser una empresa inclusiva que valora la diversidad en todos sus aspectos. Nuestro proceso de selección está basado en la búsqueda de talento, sin importar origen étnico, sexo, edad, discapacidad, orientación sexual o cualquier otra condición personal.

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KOMATSU MITSUI
Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú (KMMP) empresa peruana que ofrece maquinaria pesada y generadores eléctricos para los sectores de minería y construcción. La empresa es propiedad de Komatsu, Mitsui Co y Cummins Inc. Contamos con 14 oficinas en todo el país y presencia en diferentes proyectos mineros. Localizada en Lima, Lima.
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